2015年沂南县人民检察院部门决算
发布时间:2018-08-02 15:38:49作者:系统管理员浏览次数:203
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2015年沂南县人民检察院部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分

部门概况

沂南县人民检察院位于县城澳柯杩大道中段,共有在职干警101人,其中,大学本科学历95人,大专学历6人。政法编制88人,事业及工勤编制13人。全院设检委会委员9人,其中专职检委会委员2人。检察员52人,助理检察员6人,书记员6人,司法警察4人,其他干部11人。全院共16个局处科室队(不含局、处内设科室)和7个派驻检察室。现有办公大楼于2007年12月启用,占地面积14963平方米,总建筑面积10800平方米。 近年来,我院连续几届党组团结带领全院干警开拓进取,扎实工作,以出色的工作业绩,赢得了一系列荣誉。先后被省文明委命名为“省级文明单位”,被省检察院荣记“集体二等功”,被市检察院荣记“集体三等功”多次,连年受到县委县政府表彰。控申举报接待室连续两届被高检院评为“全国文明接待室”,民行、预防、计财装备等工作也先后受到高检、省市院多次表彰奖励。2007年以来,全院共有74人次受到县以上表彰或在各种评比活动中立功受奖。2011年,我院坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕党委政府中心工作,以推进三项重点工作为载体,以执法办案为中心,积极作为服务大局,公正执法履行职责,不断强化法律监督,大力加强自身建设,各项检察工作取得了新的发展与进步。

一、 主要职能

(一)主要职能介绍

沂南县人民检察院是专门的法律监督机关,与县政府和县法院并称一府两院,均由县人民代表大会产生,对其负责并报告工作。通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面: 

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于县人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对于县人民法院的民事审判活动实行法律监督,对县人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对县人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(二)各职能部门的主要职责

沂南县人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构,分别承办侦查,审查逮捕,审查起诉等业务。

1、控告申诉检察部门,举报中心。受理,接待报案,控告和举报,接受犯罪人的自首;受理不服人民检察院不批准逮捕,不起诉,撤消案件及其他处理决定的申诉;受理不服县人民法院已经发生法律效力的刑事判决,裁定的申诉;受理检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

2、反贪污贿赂部门。对国家工作人员的贪污,贿赂,挪用公款等职务犯罪进行立案侦查等工作。

3、反渎职侵权部门。承办对国家工作人员的渎职犯罪和国家工作人员利用职权实施的非法拘禁,刑讯逼供,报复陷害,非法搜查,暴力取证,破坏选举等犯罪进行立案侦查等工作。

4、侦查监督部门。对县公安机关,国家安全机关和检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕,对县公安机关,国家安全机关和检察院侦察部门提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长,对县公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法实行监督等。

5、公诉部门。对县公安机关,国家安全机关和检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉,出席法庭支持公诉,对县人民法院的审判活动实行监督,对确有错误的刑事判决,裁定提出抗诉等。

6、监所检察部门。对刑事判决,裁定的执行和监管活动进行监督,直接立案侦查虐待被监管人罪,私放在押人员罪,失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑,假释,暂予监外执行的最犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕,起诉等。

7、民事行政检察部门。对县人民法院已经发生法律效力的民事,行政判决,裁定,发现确有错误或者违反法定程序,可能影响案件正确判决,裁定的,依法提出抗诉等。

8、检察技术部门。对有关案件的现场进行勘验,收集,固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定,对有关部门办理案件中涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定等。

9、纪检监察部门。受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案,越权办案,刑讯逼供,吃请受贿等违法行为的举报和控告,并进行查处等。

二、 部门决算单位构成

 

沂南县人民检察院部门预算包括:沂南县人民检察院机关预算

纳入沂南县人民检察院2015年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

1沂南县人民检察院机关

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2015年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01

                                            单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1419.21

行政运行

30

1419.21

二、上级补助收入

2

 

其他检察支出

31

17.52

三、事业收入

3

 

 

32

 

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

7

 

 

36

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

46

 

18

 

47

 

 

19

 

 

48

 

20

 

49

 

21

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

 

本年支出合计

54

1436.73

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

17.52

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

1436.73

合计

58

1436.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

                                                                                      公开02

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1419.21

1419.21

20404

检察

1419.21

1419.21

2040401 

行政运行

1419.21

1419.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 

支出决算表

                                                                                  公开03

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

1436.73

1419.21

17.52

 

 

 

204

公共安全支出

1436.73

1419.21

17.52

20404

检察

1436.73

1419.21

17.52

2040401

行政运行

1419.21

1419.21

 

2040499

其他检察支出

17.52

 

17.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1419.21

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

1436.73

1436.73

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

1419.21

本年支出合计

23

年初财政拨款结转和结余

10

17.52

年末结转和结余

24

   一般公共预算财政拨款

11

25

    政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

1436.73

合计

28

1436.73

1436.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

1436.73

1419.21

17.52

204

公共安全支出

        1436.73

     1419.21

       17.52

20404

检察

        1436.73

     1419.21

       17.52

2040401

行政运行

        1419.21

     1419.21

2040499

其他检察支出

        17.52

        17.52

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:沂南县人民检察院(本级)

 

 

金额单位:元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

   

14,192,084.16

7,983,216.30

6,208,867.86

 

301

工资福利支出

7,220,078.14

7,220,078.14

 

 

30101

基本工资

1,782,505.00

1,782,505.00

 

 

30102

津贴补贴

5,348,023.00

5,348,023.00

 

 

30104

社会保障缴费

72,147.00

72,147.00

 

 

30199

其他工资福利支出

17,403.14

17,403.14

 

 

302

商品和服务支出

3,734,309.86

 

3,734,309.86

 

30201

办公费

517,693.04

 

517,693.04

 

30202

印刷费

120,254.00

 

120,254.00

 

30205

水费

56,898.07

 

56,898.07

 

30206

电费

416,033.88

 

416,033.88

 

30207

邮电费

142,184.40

 

142,184.40

 

30209

物业管理费

330,972.00

 

330,972.00

 

30211

差旅费

633,946.97

 

633,946.97

 

30213

维修()

186,209.00

 

186,209.00

 

30214

租赁费

96,480.00

 

96,480.00

 

30216

培训费

153,738.50

 

153,738.50

 

30217

公务接待费

56,200.00

 

56,200.00

 

30224

被装购置费

140,000.00

 

140,000.00

 

30228

工会经费

89,000.00

 

89,000.00

 

30229

福利费

8,652.00

 

8,652.00

 

30231

公务用车运行维护费

449,857.77

 

449,857.77

 

30299

其他商品和服务支出

336,190.23

 

336,190.23

 

303

对个人和家庭的补助

763,138.16

763,138.16

 

 

30303

退职(役)费

12,720.00

12,720.00

 

 

30304

抚恤金

426,488.00

426,488.00

 

 

30305

生活补助

243,553.00

243,553.00

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

80,377.16

80,377.16

 

 

310

其他资本性支出

2,474,558.00

 

2,474,558.00

 

31002

办公设备购置

874,247.00

 

874,247.00

 

31003

专用设备购置

1,600,311.00

 

1,600,311.00

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

 

2.本表批复到款级科目。

 

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                                                  公开08

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

 

51

0

 

0

45

6

 

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计1436.73 万元(其中本年收入 1436.73 万元),包括:财政拨款收入 1419.21 万元,2015年初结转和结余 17.52 万元。

2015年支出总计 1436.73  万元(其中本年支出 1436.73  万元),包括:一般公共服务支出(类) 14236.73  万元,社会保障和就业支出(类)  万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计  1436.73万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入 1419.21 万元、年初结转和结余 17.52 万元。 

 2015年财政拨款支出决算总计 1436.73   万元,支出具体情况如下:1、一般公共服务(类)支出 1436.73   万元,主要用于日常公务经费及办案业务。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为  1436.73  万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出  1436.73  万元,主要用于日常公务经费及办案业务。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1419.21万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 798.32 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 620.89 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出  0万元,年末结转和结余           

万元。支出具体情况如下:

1社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项)支出 0  万元,

 2、农林水(类)水土保持补偿费(款)预防保护和监督管理(项)支出  万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度沂南县人民检察院机关运行经费支出1419.21万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额 247 万元,其中:政府采购货物金额 247 万元、

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆 21 辆,其中,公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 20 辆。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015沂南县人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 51 万元其中:因公出国(境)费  0万元,公务用车购置及运行维护费45  万元,6  万元。

2015“三公”经费决算比年初预算数减少  15元,主要原因是坚持厉行节约,提高办公办案效率,压缩不必要的公务活动。其中:公务用车购置及运行费增减少11万元、公务接待费减少 4  万元

2“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排  0   等单位,共计  0个出国(境)团组, 0  人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费 45 万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 21 辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待,共计接待 62 批次, 680 人次。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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