2017年度 沂南县人民检察院 部门决算
发布时间:2018-08-21 11:33:30作者:系统管理员浏览次数:120
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2017年度

沂南县人民检察院

部门决算


 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

(一)主要职能介绍

沂南县人民检察院是专门的法律监督机关,与县政府和县法院并称一府两院,均由县人民代表大会产生,对其负责并报告工作。通过履行批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面:

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于县人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于县人民法院的民事审判活动实行法律监督,对县人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对县人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(二)各职能部门的主要职责

沂南县人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构,分别审查逮捕,审查起诉等业务。

1、控告申诉检察部门,举报中心。受理,接待报案,控告和举报,接受犯罪人的自首;受理不服人民检察院不批准逮捕,不起诉,撤消案件及其他处理决定的申诉;受理不服县人民法院已经发生法律效力的刑事判决,裁定的申诉;受理检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

2、侦查监督部门。对县公安机关,国家安全机关和检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕,对县公安机关,国家安全机关和检察院侦察部门提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长,对县公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法实行监督等。

3、公诉部门。对县公安机关,国家安全机关和检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉,出席法庭支持公诉,对县人民法院的审判活动实行监督,对确有错误的刑事判决,裁定提出抗诉等。

4、监所检察部门。对刑事判决,裁定的执行和监管活动进行监督,直接立案侦查虐待被监管人罪,私放在押人员罪,失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑,假释,暂予监外执行的最犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕,起诉等。

5、民事行政检察部门。对县人民法院已经发生法律效力的民事,行政判决,裁定,发现确有错误或者违反法定程序,可能影响案件正确判决,裁定的,依法提出抗诉等。

6、检察技术部门。对有关案件的现场进行勘验,收集,固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定,对有关部门办理案件中涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定等。

7、纪检监察部门。受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案,越权办案,刑讯逼供,吃请受贿等违法行为的举报和控告,并进行查处等。

二、 部门决算单位构成

沂南县人民检察院部门决算包括:本级决算。

纳入沂南县人民检察院2017年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:沂南县人民检察院。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01

                                            单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1890.92

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

1712.15

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

123.34

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

53.66

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘测信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气候等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

1.77

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务还息支出

52

24

53

本年收入合计

25

1890.92

本年支出合计

54

1890.92

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

1890.92

合计

58

1890.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

1890.92

1890.92

204

公共安全支出

1712.15

1712.15

20404

检察

1712.15

1712.15

2040401

  行政运行

1343.51

1343.51

2040402

一般行政管理事务

38.64

38.64

2040404

查办和预防职务犯罪

330

330

208

社会保障和就业支出

123.34

123.34

20805

行政事业单位离退休

120.46

120.46

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

120.46

120.46

20899

其他社会保障和就业支出

2.88

2.88

2089901

其他社会保障和就业支出

2.88

2.88

210

医疗卫生和计划生育支出

53.66

53.66

21011

行政事业单位医疗

53.66

53.66

2101101

行政单位医疗

53.66

53.66

221

住房保障支出

1.77

1.77

22102

住房改革支出

1.77

1.77

2210201

  住房公积金

1.77

1.77

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                  公开03

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

1890.92

1852.28

38.64

204

公共安全支出

1712.15

1673.51

38.64

20404

检察

1712.15

1673.51

38.64

2040401

  行政运行

1343.51

1343.51

2040402

一般行政管理事务

38.64

38.64

2040404

查办和预防职务犯罪

330.00

330.00

208

社会保障和就业支出

123.34

123.34

20805

行政事业单位离退休

120.46

120.46

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

120.46

120.46

20899

其他社会保障和就业支出

2.88

2.88

2089901

其他社会保障和就业支出

2.88

2.88

210

医疗卫生和计划生育支出

53.66

53.66

21011

行政事业单位医疗

53.66

53.66

2101101

行政单位医疗

53.66

53.66

221

住房保障支出

1.77

1.77

22102

住房改革支出

1.77

1.77

2210201

  住房公积金

1.77

1.77

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1890.92

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

1712.15

1712.15

5

五、教育支出

19

6

六、社会保障和就业支出

20

       123.34

       123.34

7

七、医疗卫生与计划生育支出

21

53.66

53.66

8

八、住房保障支出

22

1.77

1.77

本年收入合计

9

1890.92

本年支出合计

23

1890.92

1890.92

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

   一般公共预算财政拨款

11

25

    政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

1890.92

合计

28

1890.92

1890.92

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

1890.92

1852.28

38.64

204

公共安全支出

1712.15

1673.51

38.64

20404

检察

1712.15

1673.51

38.64

2040401

  行政运行

1343.51

1343.51

2040402

一般行政管理事务

38.64

38.64

2040404

查办和预防职务犯罪

330.00

330.00

208

社会保障和就业支出

123.34

123.34

20805

行政事业单位离退休

120.46

120.46

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

120.46

120.46

20899

其他社会保障和就业支出

2.88

2.88

2089901

其他社会保障和就业支出

2.88

2.88

210

医疗卫生和计划生育支出

53.66

53.66

21011

行政事业单位医疗

53.66

53.66

2101101

行政单位医疗

53.66

53.66

221

住房保障支出

1.77

1.77

22102

住房改革支出

1.77

1.77

2210201

  住房公积金

1.77

1.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1214.52

302

商品和服务支出

378.88

310

其他资本性支出

218.49

30101

  基本工资

376.77

30201

  办公费

49.03

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

511.02

30202

  印刷费

13.81

31002

  办公设备购置

91.89

30103

  奖金

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

73.69

30104

  其他社会保障缴费

75.40

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

2.02

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

58.46

30206

  电费

46.73

31007

  信息网络及软件购置更新

22.17

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

120.46

30207

  邮电费

43.86

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

1.43

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

70.97

30209

  物业管理费

31.60

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

40.72

30211

  差旅费

34.68

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

30213

  维修()

36.06

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

38.08

30216

  培训费

30.31

31099

  其他资本性支出

30.73

30306

  救济费

30217

  公务接待费

1.51

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

12.20

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

1.77

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

16.97

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

0.87

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

28.17

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.87

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

30.74

人员经费合计

1255.24

公用经费合计

597.04

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:沂南县人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

39.76

0

39.76

0

29.76

10

0

29.67

0

28.17

1.51

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收入总计1890.92万元,支出总计1890.92万元。与2016年相比,收、支均增加242.80万元,增长14.70%                                      

(二)收入决算情况

2017年度本年收入1890.92万元,其中:财政拨款收入1890.92万元,占100%

2017年本年收入结构图

(三)支出决算情况

2017年度本年支出1890.92万元,其中:基本支出   1852.28万元,98%;项目支出38.64万元,占2%

 

2017年本年支出结构图

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入决算总计1890.92万元,其中:一般公共预算财政拨款1890.92万元,占100%

2017年财政拨款收入结构图

2017年度财政拨款支出决算总计1890.92万元,其中:公共安全支出1712.15万元,占90.55%;社会保障和就业支出123.34万元,占6.52%。医疗卫生与计划生育支出53.66万元,占2.83%。住房保障支出1.77万元,占0.10%



2017年财政拨款支出结构图

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为1890.92万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长242.80万元,增长14.70%

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 1890.92  万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 1712.15  万元,占 90.54  %;社会保障和就业(类)支出 123.34  万元,占 6.52  %;医疗卫生与计划生育(类)支出53.66 万元,  2.84 %;住房保障(类)支出 1.77  万元,占 0.10  %

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1236.76万元,支出决算为1890.92万元,完成年初预算的    152.89%。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加,人员增资经费增加。其中:

1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):用于人员经费及公用经费支出。年初预算为1055.11万元,支出决算为1343.51万元,完成年初预算的127.33%。决算数大于预算主要原因是政策性增资致使人员经费增加。

2)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理实务(项):行政公用经费支出。年初预算为0万元,支出决算为38.64万元,决算数大于预算主要原因是当年度新增项目。

3)公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项):用于办案部门查办和预防职务犯罪支出经费支出。年初预算为0万元,支出决算为330万元,决算数大于预算主要原因是2017中央转移政法资金未列年初预算,当年财政拨付用于查办和预防职务犯罪。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为123.34万元,支出决算为123.34万元,完成年初预算的100%

5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):用于机关工勤人员基本养老保险缴费支出。年初预算为2.88万元,支出决算为2.88万元,完成年初预算的100%

6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):用于对单位行政人员医疗保险支出。年初预算为53.66,支出决算为53.66万元,完成年初预算的100%

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):用于对工勤人员住房公积金支出。年初预算为1.77,支出决算为1.77万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1890.92万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1255.24万元,主要包括:基本工资376.77万元、津贴补贴511.02万元、其他社会保障缴费75.4万元、绩效工资58.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.46万元、职业年金缴费1.43万元、其他工资福利支出70.97万元、生活补助38.08万元、住房公积金1.77万元、其他对个人和家庭的补助支出0.87万元。

公用经费597.04万元,主要包括:办公费49.03万元、印刷费13.81万元、水费2.02万元、电费46.73万元、邮电费43.86万元、物业管理费31.60万元、差旅费34.68万元、维修(护)费36.06万元、培训费30.31万元、公务接待费1.51万元、劳务费12.20万元、工会经费16.97万元、福利费0.87万元、公务用车运行维护费28.17万元、其他商品和服务支出30.74万元、办公设备购置91.89万元、专用设备购置73.69万元、信息网络及软件购置更新22.17万元、其他资本性支出30.73万元。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

沂南县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为29.67万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费28.17万元,公务接待费  1.51万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少10.06万元,主要原因是公务接待批次减少。其中:因公出国(境)费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费比预算减少1.59万元、公务接待费比预算减少8.49万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待批次减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0个单位,因公出国()团组0个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2017年沂南县人民检察院单位使用财政拨款购置公务用车0辆。2017年沂南县人民检察院单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费1.51万元。主要用于接待各级各类工作检查、业务往来等支出,共计接待20批次,207人次,其中外事接待0批次,0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,沂南县人民检察院机关运行经费支出597.03万元,比2016年减少93.7万元,减少13.56%,减少的主要原因是:压缩公用开支,公用经费减少。

(二)2017年本部门政府采购金额157.74万元,其中:政府采购货物金额157.74万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额157.74万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆15辆,其中,公务用车2辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效管理工作开展情况说明

为全面推进预算绩效管理,促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化,提高财政资金使用效率,沂南县人民检察院积极开展相关工作,预算绩效管理取得新成效。

(一)明确责任分工。我院高度重视预算绩效管理工作,组织召开相关会议,制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则,明确内部业务分工,落实人员及其工作职责,明确时序进度和目标要求,建立评价指标体系。

(二)加强培训学习。把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节,组织各部门培训学习预算绩效管理业务。通过对相关制度规定的学习,了解预算绩效管理的基本概念、预算绩效管理的主要内容以及预算绩效管理的核心要求,为后续工作打下坚实基础。

(三)强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理,对重点项目采取责任负责制,并与相关单位协调、配合的方式推动。

通过今年工作实践,预算绩效管理水平进一步提升。今后将进一步加强制度建设,提高专业素质,严格按照拨付要求做好预算绩效管理工作,保证预算绩效管理工作准确无误。

本部门2017年无绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):用于人员经费及公用经费支出

十七、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理实务(项):行政公用经费支出

十八、公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项):用于办案部门查办和预防职务犯罪支出经费支出

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十:社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):用于机关工勤人员基本养老保险缴费支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):用于对单位行政人员医疗保险支出。

二十二:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):用于对工勤人员住房公积金支出。



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